Ga naar de inhoud van deze pagina.
JAARSTUKKEN 2019
Inleiding
Aanbiedingsbrief
Algemene beschouwingen
Financiële beschouwingen
Thema's
Wat is een thema?
Klimaat en duurzaamheid
Kerngericht werken
Samen sterk in de regio
Programma's
Wat is een programma?
Inwonerszaken
Ruimte
Bedrijfsvoering
Taakvelden
Paragrafen
Wat is een paragraaf?
Lokale Heffingen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid
InterBestuurlijk Programma
Jaarrekening
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Balans per 31-12-2019
Toelichting op de balans
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van incidentele baten en lasten
Verschillenanalyse baten en lasten
Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid
Verschillenanalyse investeringen
Wet Normering Topinkomens
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)
Controleverklaring
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019
Controle verklaring rechtmatigheid
Controle verklaring conform Ensia
Bijlagen
Overzicht budgetten naar 2020
Resultaatbestemming 2019
PDF
Programma's
Ruimte
Home
Programma's
Ruimte
Doelen en prestaties
1. We bepalen in 2019 hoe we de doelen uit het energieakkoord om kunnen zetten naar een visie en beleid. Hieruit volgen de maatregelen die we nemen om de doelen te halen.
Wat wilden we bereiken?
2. In 2019 brengen we in beeld hoe de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaat en duurzaamheidsdoelstellingen.
Wat wilden we bereiken?
3. We behoren tot de top 5 van de landelijke logistieke hotspots in 2019.
Wat wilden we bereiken?
Ruimte
Doelen en prestaties
Ontwikkelingen
Financiën
Taakvelden
Lasten
Begroot
€ 25.724.294
Gerealiseerd
€ 35.597.368
Afwijking
€ -9.899.074
Baten
Begroot
€ -11.666.678
Gerealiseerd
€ -29.321.246
Afwijking
€ 17.616.941
Saldo
Begroot
€ 14.057.616
Gerealiseerd
€ 6.276.123
Afwijking
€ 7.717.867
Zoeken